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Requisitos
Destinado a aquellas personas que quieran reciclarse, actualizarse, o prepararse para trabajar co el impuestos sociedades. Es necesario tener conocimientos previos de contabilidad a nivel.
Se estudia el impuesto sobre sociedades, con análisis de las diferencias existentes con la contabilidad, las deducciones-bonificaciones, su gestión y sus obligaciones formales
Programa
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
MÓDULO I: RÉGIMEN GENERAL. Naturaleza del Impuesto sobre sociedades. Ámbito de aplicación territorial. Convenios Internacionales Hecho Imponible El sujeto pasivo, domicilio fiscal y exenciones. La Base Imponible. --------------------------------- MÓDULO II: AJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS RESPECTO A LA CONTABILIDAD Ajustes positivos. Amortizaciones. Tablas de Amortización. Depreciación efectiva. Amortización deducible fiscalmente. Provisiones. Correcciones valorativas. Provisiones para riegos y gastos. Gastos no deducibles. La contabilidad en el Impuesto de sociedades. Justificación documental de los gastos. Ingresos por operaciones de ventas a plazo. Amortizaciones fiscales superiores a las contables. Operaciones de arrendamiento financiero. Bases Imponibles negativas. --------------------------------- MÓDULO III: INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO. AJUSTES A REALIZAR Incremento y disminuciones del patrimonio Incentivos fiscales en casos de reinversión. Elementos patrimoniales valorados por su valor normal de mercado. Operaciones de disolución de capital, conversión de Obligaciones, canje y Fusión. --------------------------------- MÓDULO IV: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. RÉGIMEN GENERAL El tipo de gravamen y la cuota integra. Deducciones y bonificaciones en la cuota. Deducción por doble imposición interna. Deducción por doble imposición internacional. Bonificaciones. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. El periodo impositivo y el devengo. La gestión y recaudación del impuesto. Retenciones a cuenta y pagos anticipados. Pagos fraccionados. --------------------------------- MÓDULO V:OBLIGACIÓN REAL DE CONTRIBUIR. RÉGIMEN DE ENTIDADES PARCIALMENTE O TOTALMENTE EXENTAS Y REDUCIDA DIMENSIÓN Obligación real de contribuir.
Rentas obtenidas en España, no obtenidas, y exentas. Rentas obtenidas a través de establecimiento permanente. Rentas obtenidas sin establecimiento permanente. Régimen de las empresas de reducida dimensión. Ámbito de aplicación. Libertad de amortización. Amortización acelerada. Provisión por insolvencias de deudores, exención por reinversión, tipo de gravamen y Leasing. --------------------------------- MÓDULO VI : TRANSPARENCIA FISCAL INTERNA E INTERNACIONAL. REGÍMENES ESPECIALES DE HOLDINGS Régimen de Transparencia Fiscal. Tributación de la Sociedad Transparente y de los socios Régimen de transparencia Fiscal Internacional Normas para evitar el doble gravamen en España. Deducciones. Obligaciones formales y paraísos fiscales. Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) Depreciación de la participación. Reparto de dividendos y aplicación del régimen La Subcapitalización
--------------------------------- MÓDULO VII : GRUPOS DE SOCIEDADES. RÉGIMEN ESPECIAL DE FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES Y CANJE DE VALORES Grupo de sociedades. Concepto. Tributación del grupo de sociedades. Eliminaciones. Compensación de bases imponibles negativas. Cuota íntegra y líquida. Deducciones. Modificación y extinción del grupo. Fusiones y escisiones. Aportaciones de Activos y Canjes de Valores. --------------------------------- MÓDULO VIII : EL IMPUESTO DE SOCIEDADES, BENEFICIOS. CONTABILIDAD DEL IMPUESTO, AJUSTES Y DEMÁS SITUACIONES ESPECIALES. El impuesto sobre beneficios devengado --------------------------------- Metodología
Material didáctico práctico. Después de finalizar cada módulo, se incluyen unos controles de evaluación o exámenes, que serán enviados a nuestro centro de formación, para su posterior corrección y devolución por parte de nuestro personal docente.
El material didáctico se compone de explicaciones teóricas con ejemplos, así como, de ejercicios o supuestos sobre casos reales de empresas, acompañados de sus correspondientes soluciones. También se facilitan junto al resto del material, manuales de legislación de los impuestos objeto del curso. El alumno tendrá acceso a un plataforma de e-learning donde podrán contactar de manera permanente con un tutor cualificado (profesional acreditado con experiencia en estas areas) .
El alumno podrá plantear cualquier duda o aclaración sobre el temario del curso, por fax, correo electrónico por INTERNET o correo ordinario. Las dudas serán resueltas en un plazo no superior a 24 horas.
Además dispone de un plataforma de e-learning, donde se podrá comunicar de forma on-line con los tutores y otros alumnos (foros, chats, videoconferencias, etc..).
Este centro de formación dispone de acceso al servicio INFORMA de la Agencia Tributaria para aclarar cualquier consulta de carácter tributario, que pueda surgir a los alumnos de nuesrtos cursos de tributación en su ámbito profesional.
Duración
El tiempo estimado de dedicación por parte del alumno es de 150 horas. Tutorías de apoyo mediante plataforma de teleformación 35 horas.
Diploma
A la finalización de este cursos, los alumnos recibirán un Diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos, avalado por la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo. La Fundación Tripartita es la entidad pública dependiente del Ministerio de Trabajo, encargada de la gestión y control de la formación a trabajadores.
Precio
250 €. Se puede aplazar en 2 mensualidades de 145 €. |
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| 01 | Experto en Contabilidad, Impuestos y Admo. de Personal |
| 02 | Nóminas, Seguros Sociales, Contratos y Nominaplus ó A3NOM |
| 03 | Experto en Fiscalidad Práctica |
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790.00 €
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150.00 €
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Adilco / International Business Center c/ Serrano, 93, 3E / 28006 Madrid / Tlfno. 91.279.38.73 / CIF- B84546522